Tên mẫu | MẪU TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ |
Lĩnh vực | Thuế - Kế Toán - Kiểm Toán |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Quyết định 63/QĐ-KTNN |
Mô tả | Mẫu Tìm hiểu, Đánh giá Hệ thống Kiểm soát Nội bộ được xây dựng theo Quyết định 63/QĐ-KTNN, nhằm giúp tổ chức đánh giá hiệu quả và tính đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ. Mẫu này cung cấp các tiêu chí cụ thể để xác định điểm mạnh, yếu và đề xuất cải tiến cho công tác quản lý. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
1. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc quản lý tài sản. 2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình lập báo cáo tài chính. 3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc tuân thủ quy định pháp luật. 4. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý ngân sách. 5. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc phòng chống gian lận. 6. Kết luận đánh giá rủi ro kiểm soát trong hoạt động thu chi. 7. Kết luận đánh giá rủi ro kiểm soát đối với quy trình kiểm soát nội bộ. 8. Đánh giá rủi ro đối với tổng thể Báo cáo tài chính. 9. Đánh giá rủi ro đối với cơ sở dẫn liệu, khoản mục. 10. Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ với yêu cầu xác định rủi ro. |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Không xác định. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Quyết định 63/QĐ-KTNN |
Lượt xem | 485 |
Lượt tải | 443 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!